2025年湖南省中医药研究院预算
目 录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 2025年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
湖南省中医药研究院的业务范围为中医药科研、医疗,中药新药、新产品的技术开发和产业发展,具体为中医药基础理论、临床医疗方法、文献信息的研究,中药新药的研制及新产品的开发;中医医疗服务和保健工作;中药新药临床试验工作;中医药科研检索查新工作;人员的培训,指导基层单位的中医药科研、医疗、新产品的开发工作和产业发展。
(二)机构设置。
设置办公室、组织人事部、机关党委、纪检监察室、科研工作部、财务资产部,并设置后勤保卫部(信息化安全管理中心)和发展改革办公室挂靠办公室;设置离退休工作部挂靠组织人事部;设置科技创新中心(公共实验中心)挂靠科研工作部;设置审计部挂靠财务资产部。科研部门设置中医基础研究所(中医药发展战略研究中心)、中医药文献信息研究所(期刊社)、中医临床研究所、中医肿瘤研究所、中药临床药理研究所、药膳食疗研究所、中药创新药物研究所、中药资源研究所、医学实验动物中心。设置湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院),为省中医药研究院所属公益二类事业单位。产业开发设置湖南省中医药科技开发总公司、湖南国华制药有限公司、湖南春光九汇现代中药有限公司。
二、预算单位构成
湖南省中医药研究院无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算23,779.23万元,其中,一般公共预算拨款4709.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业收入8819.17万元,上年结转结余10,250.31万元。由于我院附属单位湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)于2025年1月1日分设独立预算账号,与我院分别开展预算公开工作,因此本次未纳入附属医院收入,无法同上年收入进行对比。
(二)支出预算:2025年本单位支出预算23779.23万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术237.12万元,社会保障和就业802.00万元,卫生健康22,386.11万元,住房保障354.00万元。由于我院附属单位湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)于2025年1月1日分设独立预算账号,与我院分别开展预算公开工作,因此本次未纳入附属医院支出,无法同上年支出进行对比。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出预14960.06万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;科学技术支出237.12万元,占1.59%;社会保障和就业支出402万元,占2.69%;卫生健康支出13,966.94万元,占93.36%;住房保障支出354万元,占2.37%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数4,084.75万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算10,875.31万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科学技术支出支出237.12万元,主要用于自然科学基金等方面;社会保障和就业支出17万元,主要用于博士后日常经费等方面;卫生健康支出10621.19万元,主要用于中西医结合旗舰医院建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2025年本单位一般公共预算安排的运行经费0万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出情况:2025年本单位一般公共预算安排的会议费、培训费预算0万元,无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车8辆,其中,机要通信用车5辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备9台,单位价值100万元以上专用设备40台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为23779.23万元,其中,基本支出10,671.58万元,项目支出13,107.65万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年湖南省中医药研究院预算表